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深圳国际控股有限公司2021年度财务报表参审审计机构招标项目邀请函

   日期:2021-07-01     浏览:2218    

项目信息

项目名称:深圳国际控股有限公司2021年度财务报表参审审计机构招标项目项目编号:211OB0237518
项目地址:深圳国际控股有限公司项目类型:服务
采购方式:邀请招标
项目行业分类:交通运输、仓储和邮政业资金来源:企业自筹
项目概况:1.根据境内财政部颁布的会计准则,按照企业委托工作要求,对企业境内附属公司年度财务报表进行审计,独立发表审计意见,出具审计报告; 2.依据相关法律法规及监管制度要求,根据企业管控需要及年审工作要点,对企业业绩考核、预算完成、投资活动、重大风险等作出客观评价,以业务板块、直管企业为单位出具企业境内附属公司审计意见书。审计意见书包括内部控制、产权变动、资产租赁、期初重大调整事项、非经营性损益、国有资产保值增值、资产减值准备、对外借款、审计整改、落实国资监管制度等事项。
邀请函名称:深圳国际控股有限公司2021年度财务报表参审审计机构招标项目邀请函发送时间2021-06-30
答复截至时间:2021-07-05 17:30

招标段/包

标段/包名称:深圳国际控股有限公司2021年度财务报表参审审计机构招标项目标段/包编号:211OB0237518/01
报价方式:总价包干采购控制价(元):920000
评审办法:综合评估法开启形式:线下开启
投标/响应文件:线下递交
是否缴纳保证金:
是否采用评定分离方式:
联合体投标:不允许
服务期(天):365服务期说明:服务期间:所选中介机构采用“招一管五”,合同一年一签,每年审计服务期限满后,我司组织服务后评价,根据中标人合同履约情况,确定合同期限是否延长,最长续期至2025年。
招标/采购范围:1.根据境内财政部颁布的会计准则,按照企业委托工作要求,对企业境内附属公司年度财务报表进行审计,独立发表审计意见,出具审计报告; 2.依据相关法律法规及监管制度要求,根据企业管控需要及年审工作要点,对企业业绩考核、预算完成、投资活动、重大风险等作出客观评价,以业务板块、直管企业为单位出具企业境内附属公司审计意见书。审计意见书包括内部控制、产权变动、资产租赁、期初重大调整事项、非经营性损益、国有资产保值增值、资产减值准备、对外借款、审计整改、落实国资监管制度等事项。
资格条件:1.投标单位注册会计师不低于15名,总部不在深圳的会计师事务所,深圳分所注册会计师人数不低于15名; 2.投标单位2016年至今没有被行业主管部门、证券监管部门对其违规行为予以处罚记录; 3.投标单位在承办深圳市属国有企业年审、经济责任审计、改制审计等工作中未出现重大质量问题; 4.投标单位签字注册会计师应当具备同行业、同等规模或更大规模企业审计项目经理从业经理,无行业惩戒等不良记录; 5.投标单位须为我司中介机构备选库内的会计师事务所,且近三年在我司中介机构服务质量评价中有两年评价档次为良好及以上。
文件获取开始时间:2021-06-30 11:00文件获取截止时间:2021-07-05 17:30
质疑截止时间:2021-07-09 14:45澄清、修改、答疑截止时间:2021-07-09 14:45
递交文件截止时间:2021-07-12 14:45开标时间:2021-07-12 15:00
文件获取地点:深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8045号深国际大厦19楼
开标地点:深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8045号深国际大厦16楼视频会议室
邀请函附件:

招标人信息

采购单位名称:深国际控股(深圳)有限公司采购单位地址:广东省深圳市福田区
联系人:财务部联系电话:83078609



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


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